Agencia Tributaria: cambios 2026 que afectarán a tu facturación y declaraciones
Bizum reportable, nuevas herramientas digitales y ampliación de plazos: la Hacienda Pública intensifica su control sobre autónomos y pymes en 2026 con medidas que simplifican pero también supervisan más.

Agencia Tributaria: cambios 2026 que afectarán a tu facturación y declaraciones
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una estrategia integral durante 2026 que combina mayor transparencia fiscal, nuevas herramientas digitales y un control más exhaustivo de los movimientos económicos de autónomos y pymes. Los cambios afectan desde la forma en que declaran sus ingresos hasta cómo deben reportar los cobros realizados a través de Bizum. Para este mes de julio, con plazos críticos como el modelo 130 (hasta el 20 de julio) y el depósito de cuentas anuales (hasta el 30 de julio), es el momento de conocer estas nuevas normas que marcarán el resto del año.
Estos cambios responden a un objetivo claro: modernizar el sistema tributario español y reducir el fraude fiscal mediante la digitalización y la transparencia de pagos. Sin embargo, también implican nuevas obligaciones que los autónomos y empresarios deben cumplir para evitar sanciones.
Bizum entra en el radar de Hacienda: bancos obligados a reportar cobros
Uno de los cambios más significativos de 2026 es la incorporación de Bizum como canal monitoreado por la Agencia Tributaria. A partir de ahora, los bancos tienen la obligación legal de informar a Hacienda de los cobros realizados a través de esta plataforma de pagos cuando se realicen por autónomos y empresas.
Esta medida afecta especialmente a:
- Profesionales autónomos que reciben pagos de clientes vía Bizum
- Pymes con presencia en e-commerce o servicios digitales
- Comerciantes y prestadores de servicios que aceptan Bizum
- Profesionales liberales (consultores, diseñadores, fotógrafos, etc.)
La obligación de reporte es automática: los bancos enviarán información periódica a la Agencia Tributaria sobre los movimientos realizados. Esto significa que los pagos por Bizum ya no serán invisibles para el fisco. Los autónomos deben asegurarse de que todos los cobros por Bizum están correctamente registrados en su contabilidad y declarados en el modelo 130 (para pagos trimestrales) o en la declaración de renta anual. Te puede interesar: [Teletrabajo para autónomos: desgravaciones fiscales y gastos deducibles en 2026](https://gestoriascercademi.com/blog/teletrabajo-para-autonomos-desgravaciones-fiscales-y-gastos-deducibles-en-2026-ms46vs1c).
El impacto práctico es significativo: si eres autónomo con ingresos por Bizum que no declares, la Agencia Tributaria tendrá acceso directo a esa información a través de sus bancos. Esto aumenta el riesgo de auditoría y sanciones por ocultación de ingresos.
Ampliación de plazo para elegir entre módulos e ingresos reales
En una medida que beneficia especialmente a los autónomos con dudas sobre su régimen fiscal, la Agencia Tributaria ha ampliado el plazo para que los autónomos elijan entre dos opciones de tributación en el IRPF:
- Tributación por módulos: sistema simplificado basado en parámetros fijos (número de empleados, superficie, etc.)
- Tributación por ingresos reales: basada en los ingresos y gastos reales del negocio
Esta ampliación de plazo reconoce que muchos autónomos necesitan más tiempo para evaluar cuál es la opción más ventajosa según su evolución empresarial. Es especialmente relevante para quienes están en actividades variables o han experimentado cambios significativos en sus ingresos.
Consejo práctico: Si aún no has decidido tu régimen tributario, esta ampliación de plazo te da más tiempo para analizar tus resultados de los primeros meses de 2026 y elegir la opción más favorable. Consulta con tu gestor antes de tomar la decisión, ya que cambiar de régimen tiene implicaciones en tus obligaciones declarativas.
Nueva plataforma digital: servicios de alta, baja y gestión simplificada
La Agencia Tributaria ha lanzado un nuevo servicio digital que centraliza varias gestiones clave para autónomos:
- Darse de alta y de baja como autónomo
- Modificación de datos fiscales
- Solicitud de certificados digitales
- Consulta de obligaciones fiscales
- Gestión de comunicaciones con Hacienda
Esta herramienta reduce la necesidad de acudir a las oficinas de Hacienda o gestorías para trámites administrativos básicos. El acceso es a través del certificado digital o sistema Cl@ve, y está disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Para autónomos que están iniciando su actividad o necesitan cambios en sus datos, esto supone un ahorro de tiempo significativo. Sin embargo, para operaciones más complejas (modificaciones estructurales, cambios en forma jurídica, etc.), sigue siendo recomendable contar con asesoramiento profesional. Te puede interesar: [Hacienda intensifica controles de Renta 2026: cartas por errores y desgravaciones olvidadas](https://gestoriascercademi.com/blog/hacienda-intensifica-controles-de-renta-2026-cartas-por-errores-y-desgravaciones-olvidadas-ms46uluh).
Nueva herramienta gratuita de facturación para pymes y autónomos
En línea con su estrategia de digitalización, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes una solución gratuita de facturación que facilita la emisión de facturas correctas y cumplidas con la normativa fiscal.
Esta herramienta incluye:
- Generación de facturas con datos fiscales automáticos
- Control de detalles obligatorios (número de identificación fiscal, datos del cliente, etc.)
- Cálculo automático de IVA
- Almacenamiento en la nube de facturas emitidas
- Informes básicos de ingresos
La ventaja principal es que reduce los costes de software de facturación para pequeños negocios. Autónomos y microempresas pueden generar facturas correctamente sin necesidad de software de terceros pagado. Sin embargo, esta herramienta tiene limitaciones en funcionalidades avanzadas (gestión de almacenes, informes complejos, integración con contabilidad), por lo que empresas más grandes preferirán soluciones específicas.
Impacto en tu actividad: Si eres autónomo reciente o con bajo volumen de facturación, esta herramienta gratuita puede ser suficiente. Te ahorra el gasto en software de facturación y garantiza que tus facturas cumplan con los requisitos fiscales.
Implicaciones inmediatas en el calendario fiscal de julio 2026
Estos cambios tienen aplicabilidad inmediata en los trámites que vencen en julio:
Modelo 130 (IRPF Estimación Directa, hasta 20 de julio): Con el nuevo sistema de reporte de Bizum, la Agencia Tributaria tendrá mayor visibilidad sobre tus ingresos reales. Asegúrate de que todos los cobros por Bizum están incluidos en tu declaración. Las discrepancias entre lo que reportes y lo que los bancos comuniquen generarán automáticamente alertas en Hacienda.
Modelo 200 (Impuesto de Sociedades, hasta 25 de julio): Las empresas deben reflejar correctamente sus movimientos de Bizum en la contabilidad de cara a la próxima declaración anual.
Depósito de cuentas anuales (hasta 30 de julio): Las pymes deben verificar que sus registros de ingresos por Bizum están debidamente documentados, ya que serán objeto de posterior validación con los reportes bancarios.
Contexto: hacia una fiscalidad más transparente
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de la Administración Tributaria de reducir el fraude mediante la transparencia de datos. La incorporación de Bizum en el sistema de reportes, junto con el reporte de transacciones bancarias (que ya existía para otros métodos de pago), crea un ecosistema fiscal más conectado donde es más difícil ocultar ingresos.
También responden a una realidad: el crecimiento exponencial de los pagos digitales ha dejado fuera del radar fiscal a muchas transacciones que antes se realizaban en efectivo. Ahora, Bizum y otros métodos de pago digital integrados en sistemas bancarios permiten a Hacienda monitorizar movimientos económicos en tiempo real.
Recomendaciones prácticas para autónomos y pymes
Inmediato (antes de 20 de julio):
- Revisa tus cobros por Bizum y asegúrate de que están declarados en el modelo 130
- Si no habías reportado Bizum hasta ahora, consulta con tu gestor sobre cómo proceder
A corto plazo (agosto-septiembre):
- Registra todos los cobros por Bizum en tu contabilidad de forma clara
- Considera cambiar a régimen de ingresos reales si has estado en módulos pero tus ingresos reales son significativamente menores
- Prueba la nueva herramienta gratuita de facturación si aún no tienes software de calidad
A medio plazo:
- Adapta tu sistema de facturación para que Bizum conste como método de pago en las facturas
- Valida con tu asesor fiscal que tu estrategia tributaria es sostenible a largo plazo con mayor transparencia
- Usa la nueva plataforma digital para simplificar tus trámites administrativos
Conclusión
Julio de 2026 marca un punto de inflexión en la relación entre la Administración Tributaria y los contribuyentes españoles. Los cambios son, en general, positivos para quienes cumplen correctamente sus obligaciones: herramientas digitales más accesibles, mayor flexibilidad en plazos de decisiones fiscales, y automatización de trámites que antes requerían presencia física. Te puede interesar: [Seguridad Social reclamará la Tarifa Plana a autónomos con ingresos superiores al SMI](https://gestoriascercademi.com/blog/seguridad-social-reclamara-la-tarifa-plana-a-autonomos-con-ingresos-superiores-al-smi-ms2rdj3z).
Sin embargo, también implican mayor visibilidad fiscal. Los autónomos y pymes que trabajen en la economía digital —especialmente quienes reciben pagos por Bizum— deben entender que su actividad es ahora más transparente para la Agencia Tributaria. Esto no es problemático si se declara correctamente, pero exige rigor en la contabilidad y mayor conciencia sobre las obligaciones fiscales.
La recomendación final es clara: aprecha los plazos ampliados para tomar decisiones informadas, utiliza las nuevas herramientas digitales para simplificar tu administración, y asegúrate de que tu contabilidad refleja fielmente tus ingresos, especialmente aquellos que llegan por canales digitales monitoreados como Bizum.
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